我司2017年4月预付8万房租,租期2017.4-2019.3,2018年4月取得发票,之前8万做预付账款处理,现在取得发票怎么做账务处理
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于2018-04-25 12:56 发布 1033次浏览
- 送心意
静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,取得发票时,直接进成本费用,同时冲销预付账款,借:管理费用或其他费用成本 贷:预付账款
2018-04-25 12:59:26
你好 无法取得发票 也可以正常做账 只是不能税前扣除
2019-01-17 10:47:28
预收的如果货没有发的不用处理,如果发货了,应该确认收益,预付的,如果货到发票未开的,不用处理,
2018-12-28 09:45:19
正常入库,做成本,汇算清缴调增
2019-01-11 14:42:53
您好,
借:预付账款-预付油卡 贷:银行存款
之后使用:
借:XX费用 贷:预付账款-预付油卡
2020-03-30 14:34:12
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