- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-31 15:31
你好,这个会计分录有可能是做错了。
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老师应该怎么做的
2024-05-31 15:32:48
如果当月认证了有留底
1、借:应交税金--应交增值税--销项税额
应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)
贷:应交税金--应交增值税--进项税额
是这样吗,
结转转出未交增值税分录要做吗?
2020-10-11 14:17:51
不是不动产,就是购进商品的
2019-02-14 10:40:25
纳税额调整
2018-04-14 10:54:08
上个月按错误的分录做负数冲销。
然后你上月结转时考虑这个100元了吗?
如果上月结转已考虑,本月结转时不再结转这100元。
2018-04-06 15:03:38
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