送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-25 17:21

1、借:其他应收款--小周 50433  贷:银行存款  50433 
      借:管理费用--差旅费  26813.3 
             其他应收款--代垫经费  22281 
             库存现金   1338.7 
             贷:其他应收款--小周 50433  
2、   借:其他应收款--代垫经费   1532 
                贷:库存现金  1532

上传图片  
相关问题讨论
1、借:其他应收款--小周 50433 贷:银行存款 50433 借:管理费用--差旅费 26813.3 其他应收款--代垫经费 22281 库存现金 1338.7 贷:其他应收款--小周 50433 2、 借:其他应收款--代垫经费 1532 贷:库存现金 1532
2018-04-25 17:21:25
你好,是的,这事专门活动费用,专款专用的
2019-06-06 08:38:54
您好!不是的。公司并没有支付费用出去。最多只是帮忙垫付了。 其实你可以不入账。直接把钱给业务员就好了。
2018-07-20 16:01:22
根据具体的单据进行报销处理。凭票报销再进行账务处理
2018-04-23 11:03:47
直接购买费用报销单或差旅费报销单,按这个模板直接填写报销单,这个是直接销售办公用品的地方就可以购买
2019-06-02 08:29:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...