公司业务1:业务员小周本月借支50433(其中差族费报销26813.3,代垫商家活动经费22281,余1338.7交回出纳)请给分录入账。业务2:公司需要给商家代垫的活动经费总共是23813,(其中业务1里的小周已代垫了22281,剩下的还要代付的1532元经费由销售客服从出纳处出领取支付。)请给分录入账
Miya
于2018-04-25 17:18 发布 785次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-25 17:21
1、借:其他应收款--小周 50433 贷:银行存款 50433
借:管理费用--差旅费 26813.3
其他应收款--代垫经费 22281
库存现金 1338.7
贷:其他应收款--小周 50433
2、 借:其他应收款--代垫经费 1532
贷:库存现金 1532
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1、借:其他应收款--小周 50433 贷:银行存款 50433
借:管理费用--差旅费 26813.3
其他应收款--代垫经费 22281
库存现金 1338.7
贷:其他应收款--小周 50433
2、 借:其他应收款--代垫经费 1532
贷:库存现金 1532
2018-04-25 17:21:25
你好,是的,这事专门活动费用,专款专用的
2019-06-06 08:38:54
您好!不是的。公司并没有支付费用出去。最多只是帮忙垫付了。
其实你可以不入账。直接把钱给业务员就好了。
2018-07-20 16:01:22
根据具体的单据进行报销处理。凭票报销再进行账务处理
2018-04-23 11:03:47
直接购买费用报销单或差旅费报销单,按这个模板直接填写报销单,这个是直接销售办公用品的地方就可以购买
2019-06-02 08:29:58
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