送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-04-27 17:08

你好!你收到钱的时候,借银行存款 贷专项应付款 
每次支付的时候做相反的分录就好了。

心计划 追问

2018-04-27 18:08

收到老师

心计划 追问

2018-04-27 18:09

谢谢老师了,后期还要问你一些这方面的问题,

宋生老师 解答

2018-04-28 08:31

你好!不客气的。

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相关问题讨论
你好!你收到钱的时候,借银行存款 贷专项应付款 每次支付的时候做相反的分录就好了。
2018-04-27 17:08:22
老师,这是事业单位的核算,拨款、支出
2018-09-02 20:17:38
同学你好 没有发票可以计入营业外支出
2020-10-19 13:43:05
发票抬头应该开哪个单位?原始凭证原件应该谁保存?这些都可以解答吗?
2016-10-15 10:00:17
你好!借管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—非货币性福利 然后借:应付职工薪酬—非货币性福利 贷银行存款等。
2020-11-18 15:13:48
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