送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-26 09:07

本月   借:应收账款   贷:主营业务收入   应交税费--应交增值税(销项税额)

狸狸 追问

2018-04-26 09:21

次月开出的票如何做账呢,主要是本月已经确认了收入

张艳老师 解答

2018-04-26 09:24

先红冲上月的分录,然后按开票的金额重新登记。 
借:应收账款  
贷:主营业务收入 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 
同时结转成本 
借:主营业务成本 
贷:库存商品

狸狸 追问

2018-04-26 09:38

次月开票金额中是部份开票  也适用于你刚说的处理方式吗?

张艳老师 解答

2018-04-26 09:42

是的,只是红冲部分收入。

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本月 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-04-26 09:07:40
借,应收账款—京东平台565, 贷,主营业务收入500 应交税费应交增值税销项税65 借,主营业务成本150 贷库存商品150 收到钱, 借,银行存款565 贷,应收账款565
2021-11-30 11:50:25
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-30 09:43:02
,应收账款—京东平台565, 贷,主营业务收入500 应交税费应交增值税销项税65 借,主营业务成本150 贷库存商品150 收到钱, 借,银行存款565 贷,应收账款565
2021-11-30 11:50:54
借 其他货币资金 339 贷 预收账款 339 借 发出商品 150 贷 库存商品 150 借 预收账款 339 贷 主营业务收入 300 应交税费 增值税 39 借 主营业务成本 150 贷 发出商品 150 借 发出商品 150 贷 库存商品 150 借 应收账款 339 贷 预收账款 339 借 银行存款 339 贷 应收账款 339
2020-06-23 16:33:23
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