2017年4月份做2016年汇缴清算时交了企业所得税1600,所以2017年的利润表上有一栏所得税费用就显示了1600,那么请问老师,我现在做2017年的汇缴清算,主表里面有一栏“本年累计实际已预缴的所得税额”这里应该写1600吗?其实这个1600是交2016年的企业所得税,并不是2017年的季报预缴企业所得税
黄蓉
于2018-04-26 09:30 发布 1283次浏览
- 送心意
张小张
职称: ,初级会计师
2018-04-26 09:39
汇算清缴的所得税不计入当期所得税费用,不应显示在利润表中,应调整之后最后计入利润分配
相关问题讨论
您好,是包含的,但异地预缴需要在当地税务机关做备案。
2020-05-26 05:33:27
因为企业所得税需要根据累计数计算,不是根据一个季度的数据计算,所以表里面的数据都是年初到申报月份的累计数据。企业所得税=(累计收入-累计费用)*税率-以前季度预缴的企业所得税-累计减免所得税。
2019-12-13 15:07:08
汇算清缴的所得税不计入当期所得税费用,不应显示在利润表中,应调整之后最后计入利润分配
2018-04-26 09:39:14
你好,有纳税调增或者调减事项吗?
2021-01-08 13:20:51
如果今年没有缴纳过企业所得税话,您的数额和会计分录是正确的
2019-01-07 11:34:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
黄蓉 追问
2018-04-26 10:01
张小张 解答
2018-04-26 12:43