老师你好!想问一下出口未报关转内销售,申报表上填写的无票收入,例如出口是30美元,按7汇率折算无票收入为210元,申报表上自动出来无票收入210元,销项税为27.3,这个分录怎么写
陌上ღ花
于2024-06-04 10:33 发布 206次浏览
- 送心意
小敏敏老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-06-04 10:35
你好,同学,
借:应收账款237.3
贷:主营业务收入210
应交税费-应交增值税(销项税额)27.3
相关问题讨论

13的税率,是的,外销是出口退税,是塑料制品生产企业
2022-10-13 14:05:58

你好,同学,
借:应收账款237.3
贷:主营业务收入210
应交税费-应交增值税(销项税额)27.3
2024-06-04 10:35:05

同学你好要区分内销和外销,内销的抵扣,外销的做进项税额转出
2022-05-05 09:28:14

销货了,未开发票怎么做?
2020-04-23 13:47:41

你好,内账也需要做销项税的
2021-11-21 12:11:14
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陌上ღ花 追问
2024-06-04 10:40
小敏敏老师 解答
2024-06-04 10:52