去年做的收入在暂估面,而且成本也结转了,但是在今年确认价格并开票了,我把去年的这张凭证冲回,那去年和今年收入的差价我该怎么做分录?
汀兰若芷
于2018-04-26 10:31 发布 929次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-04-26 10:42
差价不用单独编制分录,差价是通过冲销分录和正确分录反映的。
相关问题讨论
差价不用单独编制分录,差价是通过冲销分录和正确分录反映的。
2018-04-26 10:42:22
您好!可以按科目来算,比如一共收费5000元,考完科目一的时候确认20%的收入,然后相应的支出作为成本。
2017-02-20 13:37:06
可以的,上个月借劳务成本进项贷,银行存款,这个月借主营业务成本贷,劳务成本。
2019-11-28 16:43:39
结转收入:
借:营业收入
贷:本年利润
结转成本:
借:本年利润
贷:营业成本
2015-09-30 16:11:09
您好
那我做负数发票的分录的时候是需要去红冲原来的凭证吗 在做一个正确的凭证吗?---是要按这个思路去操作的。
2020-09-07 15:58:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
汀兰若芷 追问
2018-04-26 11:16
方亮老师 解答
2018-04-26 11:24