老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师哈,我们有好多种产品,其中一种产品去年9月份开 问
同学,你好 那这样的话,你们账上库存会一直有的 答
我们是运输公司 用自己车辆把别人拉货取得收入 问
你好,这个车在你们单位的名下吗? 答
老师 我们有4个公司,有一个公司买电脑 开的一个公 问
您好,用收到发票的公司把钱还给另一个代付的公司 答
请问老师,我们是一家小规模服务型企业,公司名下有 问
你好,那就是出一个代收代付协议。你们出委托书,委托对方付款给个人。 答

这个分录怎么做 软件计入无形资产 还是管理费用啊??
答: 直接计入管理费用科目核算
请问:平时无形资产做账分录是借管理费用-无形资产摊销,贷无形资产 ;汇算时 因为摊销的这部分导致无形资产的原值减少了 例如无形资产购入时10000元,已摊销1000,现在余额9000,那填资产原值是10000,还是按9000填呢,填10000会不会导致跟报表不匹配呢
答: 你好,同学。 你是按10000填写 的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,上月不小心做错了分录借:无形资产 100贷:现金 100这个月想把它抹平变为借:管理费用 100贷:现金 100是否这个月要做一个分录借:无形资产 -100贷:现金 -100
答: 应该是这样调整的,借:管理费用 100 贷无形资产 100

