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sherry
于2018-04-26 11:29 发布 741次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-26 11:32
与负数发票一起贴在红冲的分录后面,作为附件。
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3月开了发票给对方,我司已经做账,4月发现税号开错,4月也开了红字发票,对方把3月的税号开错的抵扣联和发票联次推给我司,我司对于抵扣联和发票联要如果处理?
答: 与负数发票一起贴在红冲的分录后面,作为附件。
对方专票对回来给红冲 红冲了 也重新开过去了 那做帐时红字 要附哪些发票联次?
答: 你好,负数发票的所有联次
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问下这种开了红字发票的,怎么做账。那做账的时候之前的记账联也要复印放在一起?发票联次要全部一起吗?
答: 当月的发票错了,可以直接作废,不用开红字发票的
你好老师我开的红字发票,哪一联作为记账凭证?哪一联留做被查?凭证后面应该留哪些发票联次
讨论
开具红字发票的时候,是否需要把已经给对方的发票联次收回呢?
上月发票开错,这月开了红字发票,红字发票全联次做帐,还是只用其中一联
开红字发票,对方退回来的抵扣联跟发票联也跟红字发票全部联次和红字发票信息表放一起是吗
老师,我们依照对方的红字信息表给对方开的红字发票,是二三联盖章给客户吗?我方用发票联和信息表做账?
张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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