3月开了发票给对方,我司已经做账,4月发现税号开错,4月也开了红字发票,对方把3月的税号开错的抵扣联和发票联次推给我司,我司对于抵扣联和发票联要如果处理?
sherry
于2018-04-26 11:29 发布 726次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
与负数发票一起贴在红冲的分录后面,作为附件。
2018-04-26 11:32:25
你好,负数发票的所有联次
2017-02-08 10:05:32
这个需要看是啥情况开红字发票。
2018-12-04 11:16:36
当月的发票错了,可以直接作废,不用开红字发票的
2020-12-31 11:20:50
不一定的 不过最好让对方退回发票 有的对方已经认证入账了 就要对方开具证明
2016-05-30 12:44:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息