送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-06-06 17:19

您好,请问一下这个具体是咨询什么的呀

上传图片  
相关问题讨论
您好,请问一下这个具体是咨询什么的呀
2024-06-06 17:19:11
办公费差旅费这些费用必须有发票的嗯但是你管理部门那不是进管理费用吗办公费差旅费这些费用必须有发票的嗯但是你管理部门那不是进管理费用吗
2019-03-30 04:18:09
同学, 你好。 需要结转的大致如下: 1、结转制造费用,期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本,分录为 借 生产成本 贷 制造费用 2、结转完工产品成本,将完工产品负担的生产成本转出,分录为 借 库存商品 贷 生产成本 3、结转销售成本,将销售出去的产品的库存成本结转,分录为 借 主营业务成本 贷 库存商品 4、以上所有完毕之后,月末结转,先结转收入类,分录为 借 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷 本年利润 5、再结转费用成本类 借 本年利润 贷 主营业务成本 其他业务支出 营业外支出 主营业务税金及附加 管理费用 营业费用 财务费用 6、最终将本年利润余额转入利润分配-未分配利润,分录为 借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润
2021-12-06 23:06:43
您好,您说的是没错的,代账会计是不是录错了,1000多万可不是小数字了。
2020-12-21 13:55:31
你好,月结需要画红线的这个
2020-07-10 08:40:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...