我公司春节促销活动,员工2月借支1万3购买促销活动礼品,活动2月结束,礼品也在2月促销中赠送给顾客了,当时只做了销售收入处理,没做礼品部分的。现在4月员工拿发票结转借支,有手表、饼干、手机等,现在应该怎么做账呢
薄荷凝望
于2018-04-27 09:58 发布 704次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-27 10:01
做 借:销售费用 -促销费 贷:其他应收款--XX员工
相关问题讨论
做 借:销售费用 -促销费 贷:其他应收款--XX员工
2018-04-27 10:01:21
同学你好
借:主营业务成收入(其他业务收入)
贷:本年利润
2020-04-29 11:47:12
你好,是个人给你单位销售货物?
2018-06-30 11:36:48
你好 冲掉多结转不分就可以了 借 主营业务收入 负数 贷 本年利润 负数
2019-11-04 14:42:27
收入与成本应该是匹配的,但上月没转,本月结转,对于本年来说不受影响,也没有少交税,税务是没问题的
2014-09-26 17:06:21
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