做凭证2017年,借:银行存款200000 贷:递延收益200000,借:递延收益150000,贷:长期待摊费用-租金150000, 2018年的时候做账:借:递延收益50000,贷:长期待摊费用-租金50000,请问在2017年因一些原因不享受非征税收入,纳税调整是在A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表吗,金额是调整200000还是50000呢,如果2017年调增50000,2018年的50000 待摊费用在哪个表调减呢? 请老师看下想谢谢
魏哲
于2018-04-27 11:44 发布 1004次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-04-27 21:39
您好,是的,纳税调整是在A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表,金额是调整200000,长期待摊费用在A105000纳税调整项目明细表,以及A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里填写。
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您好,是的,纳税调整是在A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表,金额是调整200000,长期待摊费用在A105000纳税调整项目明细表,以及A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里填写。
2018-04-27 21:39:34
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你好,你的原值是多少的?
2022-06-16 12:54:05
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资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080),里面的长期待摊费用
2024-04-08 10:43:10
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你好!
填写到长期待摊费用栏就可以了
把原值,本年摊销,累计摊销,填写上。
2021-05-27 11:53:50
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是的,同学。
需要填写
2019-05-19 23:43:56
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