老师,我司有2年前有一笔业务,货发了,票也开了,但是对 问
你好,是专票还是普票,发票联肯定是给对方了,能收回来这个联次么 答
老师,请教一下,一般纳税人是根据销项减去进项的差 问
你好,普通发票是不可以的。 答
老师,请问针对于研发项目的财政拨款是不计入收入 问
你好,这个是要计入营业外收入或者其他收益 答
老师,请问在广东省佛山市设立小规模要怎么操作? 问
你好,你可以看看这个介绍,https://www.foshan.gov.cn/zsk/?kCode=BSD00000537 答
请教一下,我们去年8月份开给供应商的发票,那边说没 问
是的,他们可以做账的,只是那个会计是菜鸡,啥也不懂 答

个人社保部分公司承担了,会计分录怎么做呢?
答: 你好!你如果要计入就计入管理费用-社保费-个人部分。不过这个不能税前扣除
老师,由于人事失误,员工离职社保没有减员,导致多交了一个月社保,这笔账一部分公司承担,怎么做会计分录?
答: 你好 计入借营业外支出贷银行存款或者库存现金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司代扣社保的会计分录:1、新公司第一次帮员工购买养老保险,公司部分公司出了10000元。个人承担的部分:公司从个人工资扣了个人出的部分:5000元。2、公司帮员工买工伤险、生育险共计:60元。3公司帮员工购买医疗保险,公司部分公司出了5000元,个人承担的部分:公司从个人工资扣了个人的出的部分:2000元!请问一下老师,上述3点的分录我要怎么做才合理?
答: 1、计提单位负担的社保: 借:管理费用等 10000+60+5000 贷:应付职工薪酬-社保费 10000+60+5000 2、发放工资时扣缴员工个人承担的社保: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款-社保费 5000+2000 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保费 10000+60+5000 借:其他应付款-社保费 5000+2000 贷:银行存款 10000+60+5000+5000+2000 4、如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!


搁浅。 追问
2018-04-28 09:41
方亮老师 解答
2018-04-28 09:43