送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-28 10:30

你好,冲回上月暂估,这个月按发票做一份正确的即可。      若这个问题还有不明确的,可以继续提问,如果已经明确,请对我的答复进行五星级的评价,谢谢。

天天向上 追问

2018-04-28 10:35

那这个差额如何入账呢?

徐阿富老师 解答

2018-04-28 10:37

你好,按发票重新做凭证了,也就是差额也做进去了啊。差额就在这个月里啦。

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相关问题讨论
你好,冲回上月暂估,这个月按发票做一份正确的即可。 若这个问题还有不明确的,可以继续提问,如果已经明确,请对我的答复进行五星级的评价,谢谢。
2018-04-28 10:30:38
您好,委托物资验收入库,但未支付加工费,分录 借:库存商品 贷:委托加工发出商品 应付账款-XXX-委托加工商品加工费
2016-10-31 19:19:32
您好,委托物资验收入库,但未支付加工费,分录 借:库存商品 贷:委托加工发出商品 应付账款-XXX-委托加工商品加工费
2016-10-31 19:19:38
您好,委托物资验收入库,但未支付加工费,分录 借:库存商品 贷:委托加工发出商品 应付账款-XXX-委托加工商品加工费
2016-10-31 19:19:24
你好,工作服直接计入费用就可以,领用时直接做个台账就行,不用账务处理
2019-01-15 10:02:38
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