老师 以净值为售价出售固定资产到账务处理怎么做我做的我 先把固定资产转为清理 借 固定资产清理 累积折旧 贷 固定资产(原值)处理时开票 借 应收账款 贷 固定资产清理 应缴税费-销项但这样做有一个问题 固定资产清理有个余额 正好是销项税额 我想不出来哪一步出错了
心灵美的柠檬
于2024-06-17 19:14 发布 174次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-06-17 19:15
您好,没有错呀,还有一个分录呢
借 :资产处置损益 贷:固定资产清理
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你好,同学。
你的分录最后 一步错误 ,你固定资产清理 转资产处置损失。
申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表
2019-10-30 21:01:03
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您好,没有错呀,还有一个分录呢
借 :资产处置损益 贷:固定资产清理
2024-06-17 19:15:26
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你好,如果卖固定资产的款项没有收到,是可以通过应收账款核算的
2020-06-30 21:22:05
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你好,看到了你的会计分录了
2019-04-25 17:21:30
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同学你好
第三个分录是资产处置损益
前两个是对的
2021-01-06 22:54:29
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