送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-30 13:10

您好,入库单,应该单独做凭证入账,或者随对方的送货单,或者合同入账,借:原材料,贷:应付账款-暂估款。

邰伦财 追问

2018-04-30 13:26

月末暂估,下月反冲吗?

王雁鸣老师 解答

2018-04-30 13:29

您好,月末暂估,下月不用反冲了。等收到发票再处理。

邰伦财 追问

2018-04-30 14:28

若发票一直未到应该怎么处理?

王雁鸣老师 解答

2018-04-30 14:32

您好 ,如果发票一直没有到,且事实是购进了,三年后,预付和应付对冲,余额结转入营业外收支处理。

邰伦财 追问

2018-04-30 14:33

但是款已结清,就是没有发票

王雁鸣老师 解答

2018-04-30 14:40

您好,也可以在付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。确认收不到发票时,借;应付账款-暂估款,贷;预付账款。

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