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邰伦财
于2018-04-30 13:08 发布 1399次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-04-30 13:10
您好,入库单,应该单独做凭证入账,或者随对方的送货单,或者合同入账,借:原材料,贷:应付账款-暂估款。
邰伦财 追问
2018-04-30 13:26
月末暂估,下月反冲吗?
王雁鸣老师 解答
2018-04-30 13:29
您好,月末暂估,下月不用反冲了。等收到发票再处理。
2018-04-30 14:28
若发票一直未到应该怎么处理?
2018-04-30 14:32
您好 ,如果发票一直没有到,且事实是购进了,三年后,预付和应付对冲,余额结转入营业外收支处理。
2018-04-30 14:33
但是款已结清,就是没有发票
2018-04-30 14:40
您好,也可以在付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。确认收不到发票时,借;应付账款-暂估款,贷;预付账款。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-04-30 13:26
王雁鸣老师 解答
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邰伦财 追问
2018-04-30 14:28
王雁鸣老师 解答
2018-04-30 14:32
邰伦财 追问
2018-04-30 14:33
王雁鸣老师 解答
2018-04-30 14:40