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旭日晴空
于2024-06-20 14:01 发布 85次浏览
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-06-20 14:01
您好,这个的话,你们就是 借 应付账款 贷 以前年度损益调整 应交税费 应交增值税 进项税额转出,这个的
旭日晴空 追问
2024-06-20 14:06
借方:主营业务成本(红字) 增值税进项税(红字) 贷:应付账款(红字)这样可以吗
2024-06-20 14:07
老师,您的回答是按照税法规定来的吗?
小锁老师 解答
2024-06-20 14:08
嗯对,我是按照税法的,但是你跨年了,最好别用主营业务成本了,可以用以前年度损益调整 代替
2024-06-20 14:09
好的,那进项税不用红字冲,用进项税额转出这个科目哈
2024-06-20 14:10
嗯嗯是的,理解的对
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小锁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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2024-06-20 14:08
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