有A公司用我们水电,每个月都把上个月的水电费结给我们,我们给他开票比如1月共用水电费合计是30000元,2月开了票给人家10000元该怎么做账呢?我想到两个,老师看哪个更规范,为什么?1、 1月做凭证:借 制造费用 30000 进项 1800 贷:银行存款31800 2月收到钱:借:银行存款10600 贷:制造费用 -10000 销项6002、我只知道是我自己用的20000做制造费用,对方用的挂应收 开票时做其他业务收入,再确认其他业务成本。 但是分录不懂该怎做?还有这两种做法的话哪种更规范些?
橙子不甜
于2018-05-01 17:26 发布 910次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-05-01 17:50
第二个更规范。
借其他业务成本10000 制造费用20000 贷银行存款30000 借应收账款10000贷其他业务收入10000
开票时确认相应的增值税纳税义务,上面分录我未考虑增值税。
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橙子不甜 追问
2018-05-01 19:38
方老师 解答
2018-05-02 06:08