总公司帮分公司支付了一笔费用(分公司本月才开始建账),总公司在上月利润表里反应出来了。本月分公司把这笔钱支付给了总公司,现在分公司的这个费用不能在分公司的利润表里反应出来,因为反应出来就重复了,那分公司的这笔费用应该怎么做分录呢?是应该做 借:其他应付款—总公司吗?如果做是其他应付款,那不是一直都摆在账上消不掉了啊!还是应该做其他的什么分录呢?
铃铛
于2018-05-01 21:12 发布 1638次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-05-01 21:15
如果总公司确认损益(反映利润表),那就作为了总公司费用,则不应当向分公司要钱。如果向分公司要钱,总公司就不能确认费用。您的业务矛盾并不在于会计分录,而在于业务本身。
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如果总公司确认损益(反映利润表),那就作为了总公司费用,则不应当向分公司要钱。如果向分公司要钱,总公司就不能确认费用。您的业务矛盾并不在于会计分录,而在于业务本身。
2018-05-01 21:15:02
两边冲销
南京:
借:其他应付款-昆山 10000
贷:银行存款
借:银行存款30000
答:其他应收款 30000
2020-05-26 18:21:36
你好,南京公司把2万还给昆山公司 就可以平账了
2020-05-26 17:28:58
你好同学,您的问题我來讲解一下,同学。
2020-03-28 14:02:28
是的,做现金就是提现的分录,你做得对。
2019-05-17 16:21:19
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铃铛 追问
2018-05-01 21:26
岳老师 解答
2018-05-01 21:35