送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-06-21 21:12

您好,这个的话是我们公司缴纳的,扣掉800后缴纳个税

优雅的柚子 追问

2024-06-21 21:12

工资计提的时候我,借:管理费用-工资5800 贷:应付职工薪酬5800 
发放的时候借:应付职工薪酬5800贷:银行存款5000 其他应付款劳务公司800   收到劳务派遣公司服务费发票  借:管理费用-社保1200 贷: 其他应付款劳务公司1200,支付时,借:其他应付款-劳务公司2000贷:银行存款2000,
这样处理有问题不!

小锁老师 解答

2024-06-21 21:13

最后的话是支付这个劳保费,这个是可以的,没问题的哈

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学员你好,收到对方的款项时,借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款-代发工资 应交税费-个税 发放时,其他应付款-代发工资 贷:银行存款 代缴社保和代发工资一样的处理。
2018-01-22 17:39:04
你好,同学。 你是开具服务费处理的。 这些东西可以考虑备注处理。
2019-11-08 21:12:44
你好,同学。 按派遣公司要从这甲方借的钱的金额开具 按收到的钱确认收入,交纳的社保工资结转成本
2020-06-12 20:17:01
学员你好,劳务派遣公司开发票给你们,你们计入相关成本费用,付款即可
2021-10-31 12:14:09
不太合适,再沟通沟通吧
2017-07-12 09:14:40
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