- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-05-02 11:13
在认证发票之后系统升级了的,会不会是升级影响
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正常按17%和11%税率抵扣进项税额就行了。
2018-04-24 14:11:53
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你好,客户不要发票,公司也应当按照未开票收入来申报纳税。进行未开票收入申报后,需要做好未开票申报的明细台账,这个是非常必要的,后期补开了多少发票直接从台账中减除,这样未开票的收入申报就非常清晰,不至于自己把自己搞混,在应对税务检查时候也能说的清楚。
2021-12-22 13:29:32
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你这个需要去税局大厅申报,附表 1 ,这个这个对应列是专票,税额需要改17%税额这个
2020-08-03 16:11:02
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根据当月开的发票的总金额,填写在你的销售额里面就可以了。
2020-01-10 22:31:06
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增值税即征即退需要到税务局备案,如果未备案,是填不了的。
2020-01-08 12:58:00
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☆~静 追问
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