请问 22年10月未及时缴纳印花税被罚了滞纳金,当时的分录做成 借:应交税费-应交印花税 XXXX 贷:银行存款 XXXX 现在做调整(之前的凭证红冲): 借:应交税费-应交印花税 XXXX 营业外支出 (滞纳金部分)XXX 贷:银行存款 XXXXXX 总觉得“营业外支出”这个科目有点问题 是否可以直接做成 “以前年度损益”呢
daisy
于2024-06-27 16:18 发布 245次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-06-27 16:19
您好,不行不行,滞纳金只能在营业外支出,不能在 “以前年度损益”哦,25年汇缴时这个不调增,系统要报错的
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您好,不行不行,滞纳金只能在营业外支出,不能在 “以前年度损益”哦,25年汇缴时这个不调增,系统要报错的
2024-06-27 16:19:56
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不需要计提,直接支付就是了
2023-04-01 15:53:34
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可以这样计提,然后缴纳,现在印花税计入税金及附加科目了,5元的账簿的印花税自2018.5.1之后免征
2018-10-09 14:30:33
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同学你好
对的
是这样做的
2023-07-14 15:18:58
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先计提借营业税金及附加,贷应交税费-印花税,借应交税费-印花税,贷银行存款
2023-03-27 09:35:20
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