- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-06-28 11:35
你好!计入其他应付款
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你好!计入其他应付款
2024-06-28 11:35:15

实在没地方就放在其他应付款吧
2018-07-05 19:12:22

你好,专项应付款填写到其他流动负债里。
2019-04-15 20:30:32

你好,是还有这个科目的
用于核算专款专用的款项
2018-07-09 09:16:18

“应付账款”=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
“应收账款”=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
“预收款项”=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
“预付款项”=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2015-11-13 16:51:22
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