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老师您好,这样的情况,海外仓弄丢了我们存放的货物,最后按货物原值赔偿并免了三个月的租金,免了租金这部分当时做了借:销售费用 贷:应付账款-海外仓 现在这个租金免了 这部分我怎么冲
请问一下,就是上月的力资费没有及时交,做到下月了,做的分录是借:销售费用-力资费,贷:现金,这样上月的费用就没有体现,没有通过应付账款这个科目,这样做账可以吗
您好老师!之前我做了一笔销售费用的应付账款16052,开具的发票也是16052,但是后来我们实际付款16000,零头抹掉了,想问下我这个52元应付账款怎么处理?

