前年有笔10万的销售收入漏交了,今年金税系统检测出来了,去年有1000万的收入,今年已经补缴税款及滞纳金了 请问我应该怎么做账务处理呢?
小豌豆
于2018-05-04 10:45 发布 1010次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-05-04 10:54
1、借:银行存款 10
贷:以前年度损益调整 10/1.17
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10/1.17*17%
2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10/1.17*17%
贷:应交税费-未交增值税 10/1.17*17%
3、借:应交税费-未交增值税 10/1.17*17%
借:营业外支出-滞纳金
贷:银行存款
4、借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
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1、借:银行存款 10
贷:以前年度损益调整 10/1.17
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10/1.17*17%
2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10/1.17*17%
贷:应交税费-未交增值税 10/1.17*17%
3、借:应交税费-未交增值税 10/1.17*17%
借:营业外支出-滞纳金
贷:银行存款
4、借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2018-05-04 10:54:10

您好,是补交的什么税金
2024-08-07 15:34:47

借;银行存款 贷;预收账款2000
借;预收账款 销售费用(预收账款的1/10) 贷;主营业务收入 应交税费
2017-08-11 10:37:05

你好,借 银行存款 170 营业外支出 10 贷 主营业务收入 应交税费
2020-07-25 23:34:07

你好,做无票收入处理就是了
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-05-09 17:38:41
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