老师我5月的时候做了汇算清缴的分录,就是正常计提那种,没有入以前年度损益调整,就是: 计提 借:所得税费用 贷:应交税费_应交企业所得税 给钱 借:应交税费_应交企业所得税 贷:银行存款 那现在6月我想调到以前年度损益调整这个科目,我是不是应该这样做: 借:所得税费用(负数) 贷:应交税费_应交企业所得税(负数) 借:以前年度损益调整 贷:应交税费_应交企业所得税 这样对吗?
优雅的柚子
于2024-07-01 20:23 发布 216次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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以前年度损益调整还要转入本年利润
2020-04-08 17:30:12
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借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整,就这样就可以了。
2021-03-25 14:42:25
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你帐套没有这个科目么,那就用利润分配未分配利润
2019-04-09 14:40:35
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全资子公司注消后,子公司的亏损及应付母公司的款项,母公司需作帐务处理吗?怎样做?
2017-05-25 09:16:45
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您好
这个银行存款缴纳的时候贷方减少啊
2019-12-15 13:13:57
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