送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-04 08:52

您好!这个计入预付账款。然后使用的时候,计入福利费

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相关问题讨论
您好!这个计入预付账款。然后使用的时候,计入福利费
2024-07-04 08:52:46
借:管理费用--业务招待费 贷:原材料或银行存款
2020-05-19 20:43:07
你好,1、借其他应收款--个人,贷其他应付款--食堂,2、借其他应付款--食堂,贷银行存款,3、借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应收款--个人
2019-03-25 21:14:58
你好,计入业务招待费明细核算的
2018-04-11 13:41:37
借,预收账款 贷,主营业务收入 食堂收到充值,按预收处理,消费做上面分录
2020-07-18 00:21:11
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