送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-07-04 19:30

您好, 你是指前面先暂估了成本,是吧

独特的路灯 追问

2024-07-04 19:36

暂估成本应该怎样写分录,收到发票后应该怎样写分录

刘艳红老师 解答

2024-07-04 19:38

借:主营业务成本 
贷:应付账款-暂估 
收到发票 
借:主营业务成本- 
贷:应付账款-暂估- 
再做正数 
借:主营业务成本 
贷:应付账款

独特的路灯 追问

2024-07-04 20:41

我没有做暂估,我直接做的应付账款,收到发票后

独特的路灯 追问

2024-07-04 20:43

收到票后,直接做的这个分录,你帮忙看看对不对

刘艳红老师 解答

2024-07-04 21:03

可以的,这样冲没有问题

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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