收到 2月政府专项补助104万 3月用专项资金于购买固定资产都花完了 这个要怎么做分录 收到 借:银行 104 贷: 递延收益 104 那我这个花出去要怎么冲递延收益?
蓝梦
于2018-05-05 09:38 发布 888次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-05 09:39
你好,花出去 借;固定资产 贷;银行存款
然后通过固定资产计提折旧,把递延收益摊销到营业外收入
借;制造费用等科目 贷;累计折旧
借;递延收益 贷;营业外收入
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你好,花出去 借;固定资产 贷;银行存款
然后通过固定资产计提折旧,把递延收益摊销到营业外收入
借;制造费用等科目 贷;累计折旧
借;递延收益 贷;营业外收入
2018-05-05 09:39:27
你好,你单位固定资产计提折旧年限是?
2018-12-12 20:57:03
收到政府补助(总额法)
借:银行存款
贷:递延收益
使用资金
借:递延收益
贷:其他收益/管理费用(日常活动)
营业外收入/营业外支出(非日常活动)
有问题欢迎随时沟通,满意请给五星好评,谢谢
2018-11-20 10:47:27
您好,您的理解和处理都非常正确。
2020-06-15 19:38:13
你好!这个你可以先入账,以后补充这部分
2024-04-07 10:16:10
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蓝梦 追问
2018-05-05 12:41
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2018-05-05 13:11