老师,请问下申报增值税时,现在出现了:期初未缴税额,这个钱上月申报时已缴纳,但现在系统里报表改不了,就按这么报,还是需要怎么填?附下图
四叶草
于2018-05-05 14:10 发布 1003次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-05 14:12
你好,你需要在本期缴纳上期应纳税额栏次填写 165.06才是的
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如果没有税款发生。可以和税务局人员沟通将原报表撤回再申报。
2018-09-06 17:47:47

学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16

你好 是按实际缴纳的增值税计算缴纳附加税
也就是您增值税是按1%交的 附加税也就是按1%计算的增值税来申报计算附加税
2021-07-05 17:45:25

你好,需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36

两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
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四叶草 追问
2018-05-05 14:16
邹老师 解答
2018-05-05 14:20