送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-05 15:46

您好,借;无形资产或者固定资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。

蓝ྀღ朋友࿐ 追问

2018-05-05 15:46

小规模的

王雁鸣老师 解答

2018-05-05 15:48

您好,小规模的,直接,借;无形资产,或者固定资产,贷;现金或者银行存款。

蓝ྀღ朋友࿐ 追问

2018-05-05 15:49

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-05-05 15:54

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,借;无形资产或者固定资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
2018-05-05 15:46:16
以下分录,仅供参考,不做标准答案。 如:支付税控系统设备、技术维护费1416+370=1786元 借:管理费用      1786 贷:银行存款      1786 借:应交税费--应交增值税 1786 贷:营业外收入       1786 例如购买通用设备12960元。 借:固定资产 11076.92 借:应缴税费——进项税 1883.08 贷:银行存款 12960
2016-03-01 14:43:54
税控设备、维护费增值税抵减会计处理: 自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理:   1、购买增值税税控系统专用设备5000元(含税价)   借:固定资产(或管理费用等) 5000元    贷:银行存款          5000元    借:应交税费--应交增值税 5000元    贷:营业外收入         5000元   2、支付税控系统技术维护费2000元   借:管理费用        2000元    贷:银行存款          2000元   借:应交税费--应交增值税 2000元    贷:营业外收入         2000元
2016-01-25 09:46:06
你好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2020-07-05 20:47:06
雇主借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税借管理费用负数
2019-12-16 17:54:20
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