请问老师,我们单位有公务卡,员工自己垫付的费用,发票是1000元,由于公务卡有优惠,员工自己支付了990元,10元是银行给员工公务卡的优惠,这种怎么进行账务处理?
简单爱
于2024-07-08 09:58 发布 331次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-08 09:59
借,预付账款,贷,其他应付款990
借,其他应付款990贷,银行
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2024-07-08 09:59:23

你们是蛋糕销售是吗?不受对方的钱?白送的对吗
2019-01-04 09:22:10

你好,借固定资产贷银行存款。
2023-06-19 15:24:26

是的,可以这样操作的,没有问题。
2019-09-25 10:15:36

学员的情况是比较特殊的,一般的情况下,单位会为其本身的员工承担社保部分,而在这种情况下,员工只需转入自己的部分社保费,然后将法人卡转入公户进行扣社保支出,这样在账务处理上就会包括两部分:
1.员工只需要把自己部分的社保费支出,记入对应的费用科目;
2.法人卡转入公户扣社保,做出记账,科目是应付社保款科目。
例如,某单位有3名员工,每名员工要缴纳3000元/月社保费用,其中,费用有2000元由单位承担,1000元由员工自己缴纳。那么在账务上就要有如下两步:
1. 单位把6000元的社保费支出记入费用科目;
2. 员工各自转入1000元的社保费支出记入应付社保款科目。
2023-03-17 18:53:47
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简单爱 追问
2024-07-08 14:43
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2024-07-08 14:45