送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-07-08 09:59

借,预付账款,贷,其他应付款990
借,其他应付款990贷,银行

简单爱 追问

2024-07-08 14:43

但是发票是1000,员工支付是990。直接按照990元处理吗?
我们为什么不能给员工付1000元

郭老师 解答

2024-07-08 14:45

你好,这个是公务卡的优惠,又不是员工付的优惠,不是吗?借预付账款,
贷其他应付款,990
营业外收入10

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借,预付账款,贷,其他应付款990 借,其他应付款990贷,银行
2024-07-08 09:59:23
你们是蛋糕销售是吗?不受对方的钱?白送的对吗
2019-01-04 09:22:10
你好,借固定资产贷银行存款。
2023-06-19 15:24:26
是的,可以这样操作的,没有问题。
2019-09-25 10:15:36
学员的情况是比较特殊的,一般的情况下,单位会为其本身的员工承担社保部分,而在这种情况下,员工只需转入自己的部分社保费,然后将法人卡转入公户进行扣社保支出,这样在账务处理上就会包括两部分: 1.员工只需要把自己部分的社保费支出,记入对应的费用科目; 2.法人卡转入公户扣社保,做出记账,科目是应付社保款科目。 例如,某单位有3名员工,每名员工要缴纳3000元/月社保费用,其中,费用有2000元由单位承担,1000元由员工自己缴纳。那么在账务上就要有如下两步: 1. 单位把6000元的社保费支出记入费用科目; 2. 员工各自转入1000元的社保费支出记入应付社保款科目。
2023-03-17 18:53:47
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