4月认证抵扣了进项200元, (一般纳税人小企业准则)分录: 借:主营业务成本 1000 应交税费_应交增值税_进项税额 200 贷:应付账款 800 5月红冲了在5月税期增值税申报中需转出进项200,记账凭证如何做分录?
sanny
于2024-07-10 11:29 发布 116次浏览
- 送心意
小愛老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-10 11:30
您好,做相同的负数就可以。借:主营业务成本 -1000 应交税费_应交增值税_进项税额 -200 贷:应付账款 -800
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你好,是主营业务成本,应交税费 的借方
2017-12-07 11:45:31
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软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
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你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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请问你说的具体是什么业务这样处理的
2015-11-04 20:17:06
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您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
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