送心意

小愛老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-10 11:30

您好,做相同的负数就可以。借:主营业务成本 -1000 应交税费_应交增值税_进项税额 -200 贷:应付账款 -800

sanny 追问

2024-07-10 11:33

对方开具了红字发票,项目取消,直接红冲就可以吗?什么情况需要用到   贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出??

小愛老师 解答

2024-07-10 11:34

您好,你的进项不符合抵扣用途时,用 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出

小愛老师 解答

2024-07-10 11:35

也就是单纯的不符合抵扣用途,对方不需要冲红时,

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相关问题讨论
你好,是主营业务成本,应交税费 的借方
2017-12-07 11:45:31
软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
请问你说的具体是什么业务这样处理的
2015-11-04 20:17:06
您好!按规定就是 确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
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