送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-07-11 13:03

你好,这个额不会的税务局

英俊的大侠 追问

2024-07-11 13:41

您不会  那您可以问问别的会计吗?

暖暖老师 解答

2024-07-11 13:41

我问过12366的平台了这个

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相关问题讨论
你好,这个额不会的税务局
2024-07-11 13:03:11
你好,这个额不会的税务局
2024-07-11 13:03:16
点击负数发票 就是开具红字发票了
2015-12-06 18:55:13
增值税普通发票,可以直接开负数发票
2015-12-06 17:13:51
1、发票代码不同 税控发票的代码用18位的阿拉伯数字或大写英文字母编写,由登记管理部门代码(1位)、机构类别代码(1位)、登记管理机关行政区划码(6位)、主体标识码(组织机构代码)(9位)和校验码(1位)5个部分组成,并对涉及到的组织机构、法人、其他组织、组织机构代码、统一社会信用代码等相关概念作出了规定。 而非税控发票一律由15位、17位、18或者20位码(字符型)组成,其中:企业、事业单位等组织机构纳税人,以国家质量监督检验检疫总局编制的9位码(其中区分主码位与校验位之间的“-”符省略不打印)并在其前面加挂6位行政区划码共15位码。 2、开发票时填写的信息不同 税控发票需要在普通增值税发票的“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的统一社会信用代码。购买方为企业的凭证,索取增值税普通发票时,应向销售方提供统一社会信用代码。 而销售方为其提供非税控发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 卷票是具有唯一性的,只要税务发票系统里面查到了这家企业的发票代码不同,就可以查询到这家企业的进销项发票情况,也就可以知道企业是否虚开发票了。 3、格式不同 税控发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致,按发票联次分为两联票和五联票两种,基本联次为两联,第一联为记账联,销货方用作记账凭证;第二联为发票联,购货方用作记账凭证。 而非税控发票第二联(发票联)采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷,号码的字型为专用异型体,第一联为发票联,销货方用作记账凭证;第二联为记账联。
2019-06-09 14:44:50
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  • 发现还有一张发票普能电子发票,如果开具后,就没有

    你把开票盘注销,然后电子税务局开负数

  • 你好,公司电费5w,我帮公司垫付了1w,请问怎么报销

    保留凭证 首先,你一定要保存好垫付电费的所有凭证。这些凭证是你报销的关键依据,通常包括缴费的收据或发票。如果是通过网上支付的,要保存好支付成功的页面截图,其中应包含支付金额、支付时间、收款方等信息,同时确保这些支付记录能够与你的银行账户或支付账户的交易明细相对应。 填写报销单 从公司的财务部门获取费用报销单。在报销单上填写详细的信息,包括你的姓名、部门、报销日期等基本信息。 在 “报销事由” 一栏,清楚地写明是为公司垫付电费的情况,例如 “垫付公司 [具体月份] 电费,金额为 10000 元”。 在 “金额” 栏填写 10000 元,并确保大写金额的书写正确,如 “壹万元整”。 有些公司可能还要求填写费用所属的项目或预算类别,如果你知道相关信息,也应准确填写。 提交审批 将填写好的报销单和凭证一起提交给你的直属上级进行审批。上级需要确认你垫付电费的行为是合理的,并且符合公司的规定。审批过程中,上级可能会询问一些细节问题,比如垫付的原因(如是否是紧急情况导致公司账户无法及时缴费等)。 经过上级审批通过后,报销单会被转交到公司的财务部门。 财务审核与报销 财务部门会对报销单和凭证进行审核。他们会检查报销单填写是否规范、凭证是否真实有效、金额是否正确等内容。 如果一切审核无误,财务部门会根据公司的财务流程进行报销。通常情况下,财务会通过银行转账的方式将 10000 元报销款支付到你的工资账户或者你指定的银行账户。在完成转账后,你可以通过查看银行账户的交易明细来确认报销款是否已经收到。

  • 一般纳税人 普通发票怎么做账 后续填报增值税的

    你好,跟专票一样的做账。在开具其他发票列填报就行

  • 您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率

    一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9%

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    您好,这个影响不大,交了就可以了

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