送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-11 15:06

你好,最好通过应付职工薪酬沟通一下。

东老师 解答

2024-07-11 15:06

敲错了是通过应付职工薪酬过渡一下。

松代 追问

2024-07-11 15:09

就是要先借主营业务成本,贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬,贷库存现金?

东老师 解答

2024-07-11 15:09

对,没错的,就是这么做的。

松代 追问

2024-07-11 15:13

但是从接手回来他们都是没有计提的,直接发放工资,直接借管理费用-工资,贷库存

东老师 解答

2024-07-11 15:13

直接这么做也可以,也不算错误,只是不太规范而已。

松代 追问

2024-07-11 15:14

那我可以把入成本的全部按刚才说的调整过来吗

东老师 解答

2024-07-11 15:14

你也可以调整,或者是你自己做的时候 按照我说的什么做账就成

松代 追问

2024-07-11 15:17

管理费用的不调整,只调整成本的,有没有必要

东老师 解答

2024-07-11 15:18

没必要,你以后按照我说的这么做就行。

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