送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-07-16 10:21

借预付账款,贷银行存款,
按月借管理费用办公费贷预付账款。因为你这个没有长期待摊费用。

小小???? 追问

2024-07-16 10:26

3年的摊销期用预付账款没事吧,老师我是小白不懂

郭老师 解答

2024-07-16 10:28

你好,你只能用这个,其他的科目都不合适。代餐费用你们倒是有,但是这个是摊销一年以内的,所以你用预付账款就。

小小???? 追问

2024-07-16 10:28

能用无形资产吗 支出时 借:无形资产 贷:银行存款    摊销时  借:管理费用——办公费  贷:累计摊销

郭老师 解答

2024-07-16 10:30

可以的,但是你这个无形资产即使摊销完毕,它也有余额。以后需要处置的。

小小???? 追问

2024-07-16 10:33

所以用预付账款最简单,摊完不存在在后期处置的问题,对吗

郭老师 解答

2024-07-16 10:35

对的是的,可以这么理解的

小小???? 追问

2024-07-16 10:36

还有个问题,费用支出是7月份支的,但软件使用要从8月28号才使用的,按月摊是从8月开始还是从9月开始

郭老师 解答

2024-07-16 10:38

软件是从几月份开始是收到,如果7月份的话,那7月份开始。

小小???? 追问

2024-07-16 10:40

好的,谢谢老师。还有一问题不太明白,预付账款不是在1年内使用的么

郭老师 解答

2024-07-16 10:40

你好,没有其他合适的,你有其他的吗?

小小???? 追问

2024-07-16 10:46

没有,不懂,谢谢老师

郭老师 解答

2024-07-16 10:47

你好,没有你就选择这一个就可以的。

小小???? 追问

2024-07-16 10:49

知道了,谢谢老师

郭老师 解答

2024-07-16 10:49

不用客气,工作愉快。

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