4月份支付 4.5.6月的物业费,但是没收到发票,该怎么做分录?收到发票该怎么做分录?4.5.6这三个月的分摊又该怎么做分录?没有待摊科目了,如何做账?
泠风
于2018-05-08 11:34 发布 863次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-05-08 11:36
支付先做到预付账款,摊销时冲销预付账款就行了(每次摊销凭证注明发票在哪个凭证后面,以备查)
相关问题讨论

支付先做到预付账款,摊销时冲销预付账款就行了(每次摊销凭证注明发票在哪个凭证后面,以备查)
2018-05-08 11:36:20

借预付账款贷银行存款,使用了之后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2021-12-27 09:10:04

你好 如果这些都不是代收的,记主营业务收入/其他业务收入科目
还有租的店铺有维修 自已用的店铺维修费记管理费用科目
2020-02-12 16:29:54

您好,这个上边有发票日期没
2022-01-26 11:07:13

借;管理费用等科目 贷;其他应付款
2017-01-03 13:25:21
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泠风 追问
2018-05-08 11:56
蒋老师 解答
2018-05-08 12:13