一般纳税人,应交税费—应交增值税(进项税额转出)这个转出后应该做什么处理,,那转出的金额,,是干什么了,,,,如何做账呢?
腼腆的月饼
于2018-05-08 20:27 发布 4877次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-05-08 20:30
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。转出以后交税处理,是交税了。下月初交了税,借:应交税费-未交增值税,贷:现金或者银行存款。
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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你好,大于也是一样的转法,不用合计数
2019-04-11 10:53:03
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你好,如果你月末进项销项没有余额的话,坐你上面的分录就可以了。
2022-10-04 10:49:26
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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腼腆的月饼 追问
2018-05-09 13:21
王雁鸣老师 解答
2018-05-09 13:39