送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-05-09 11:26

你好,你缴纳按缴纳的做账,发票按发票的账正常走就是了,还有其他疑问吗?

 A 君 追问

2018-05-09 11:28

请问 
分录应该怎么做?

蒋老师 解答

2018-05-09 11:40

预交的时候 
借:应交税费-应交增值税-未交增值税 
       贷:银行存款 
拿到发票的时候: 
借:库存商品等 
     应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 
     贷:银行存款 
我给你发个完整的增值税分录吧,你属于哪个步骤就按哪个步骤做就行了 
"购进时, 
借:库存商品等 
     应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 
     贷:银行存款 
销售时, 
借:银行存款 
     贷:主营业务收入 
      应交税费-应交增值税-销项税额 
认证发票, 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 
     贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 
期末结转, 
借:应交税费-应交增值税-未交增值税 
     应交税费-应交增值税-销项税额 
     贷:应交税费-应交增值税-进项税额 
缴纳增值税,未交增值税在借方不缴纳 
借:应交税费-应交增值税-未交增值税 
     贷:银行存款"

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相关问题讨论
你好,你缴纳按缴纳的做账,发票按发票的账正常走就是了,还有其他疑问吗?
2018-05-09 11:26:02
你好 五月份冲收入就可以 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2022-05-09 20:13:09
你好!四月份的时候确认无票收入了吗?如果确认了五月份的时候先冲减无票收入,再按发票全额确认五月份收入。
2020-06-03 16:11:35
您好,无票收入冲销,按原来的分录写科目,金额写负数就行了。
2018-05-11 23:48:11
你好,是的,5月份是0申报
2019-05-14 09:47:13
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