老师,税务局要求这个月我们冲红去年开的某个人的收购发票,在这个月重新开收购票进项抵扣,这个票几乎从去年四月份到今年三月份期间都开过,也抵扣进项税了!这个申报表怎么调整更改,我需要之前每个月都把申报表更改么?这个7的账务处理怎么做!需要调整的申报表我是要在7月就调整好,还是在8月15之前调整好申报呢?
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于2024-07-28 11:53 发布 235次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2024-07-28 11:55
不用改之前的,这个月红冲就计入进项税额转出就可以了
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您好,也就是您1单板需要耗用2.7778原木,1模板需要耗用1.6677的原木
2019-09-22 09:32:46
你好:1.不可以哈;2.经营过程中产生进项可以抵扣;3.可以的。
2021-12-05 19:39:26
你好,这个是可以的哈,对方是农民就行
2022-03-18 23:09:54
你好,你们买来是干什么用的?
2020-06-24 14:38:18
你这个不是免税么,免税还要抵扣啥,不需要抵扣啊,你销项税额都是0
2019-11-18 08:31:40
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2024-07-28 19:35
venus老师 解答
2024-07-29 08:23