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多妈
于2024-07-29 14:52 发布 125次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-07-29 14:53
你好,这个要看你当时记账的时候是怎么做的,然后做相反的凭证。就是红字冲减之前做收入和计提缴纳的税金的凭证。
多妈 追问
2024-07-29 15:03
税金是 借:营业税金及附加 贷:应交税费 ,交税时是借:应交税费 贷:银行。现在收到税金返还 借:银行 贷:应交税费 同时还要做借:应交税费 贷:营业税金及附加吗
宋生老师 解答
2024-07-29 15:07
你好,不需要最后面那一步。
2024-07-29 15:27
最后一步借:应交税费 贷:营业税金及附加 不需要的话,那营业税金及附加合计数是不是就多计了?当时计提时结转到本年利润借方,这样会不会造成本年利润多了一笔借方的数额呢?
2024-07-29 15:30
你好,你是接着上面的多记了返还的,这样的是要冲减我以为你是减免返还
2024-07-29 15:37
就是按原来的冲减对吧
2024-07-29 15:39
你好,是的,就是你说的这样。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2024-07-29 15:03
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2024-07-29 15:30
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2024-07-29 15:39