送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-29 14:53

你好,这个要看你当时记账的时候是怎么做的,然后做相反的凭证。
就是红字冲减之前做收入和计提缴纳的税金的凭证。

多妈 追问

2024-07-29 15:03

税金是  借:营业税金及附加  贷:应交税费  ,交税时是借:应交税费  贷:银行。现在收到税金返还  借:银行  贷:应交税费  同时还要做借:应交税费  贷:营业税金及附加吗

宋生老师 解答

2024-07-29 15:07

你好,不需要最后面那一步。

多妈 追问

2024-07-29 15:27

最后一步借:应交税费  贷:营业税金及附加  不需要的话,那营业税金及附加合计数是不是就多计了?当时计提时结转到本年利润借方,这样会不会造成本年利润多了一笔借方的数额呢?

宋生老师 解答

2024-07-29 15:30

你好,你是接着上面的多记了返还的,这样的是要冲减
我以为你是减免返还

多妈 追问

2024-07-29 15:37

就是按原来的冲减对吧

宋生老师 解答

2024-07-29 15:39

你好,是的,就是你说的这样。

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