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爱笑的流沙
于2015-11-18 14:50 发布 3207次浏览
李老师
职称: 中级会计师
2015-11-18 14:50
今年3月份进行的暂估入库,到11月收到发票,实际收到的发票金额比暂估入库的金额小,而且这么多个月已经把暂估的数量全部发出了,也就是说现在这项材料的库存是0,请问各位,这个要如何处理?
李老师 解答
2015-11-18 14:58
第一步:先红冲你暂估的分录第二步:按照实际的发票重新做分录,重新结转成本
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李老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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李老师 解答
2015-11-18 14:58