送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-18 14:50

今年3月份进行的暂估入库,到11月收到发票,实际收到的发票金额比暂估入库的金额小,而且这么多个月已经把暂估的数量全部发出了,也就是说现在这项材料的库存是0,请问各位,这个要如何处理?

李老师 解答

2015-11-18 14:58

第一步:先红冲你暂估的分录

第二步:按照实际的发票重新做分录,重新结转成本

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今年3月份进行的暂估入库,到11月收到发票,实际收到的发票金额比暂估入库的金额小,而且这么多个月已经把暂估的数量全部发出了,也就是说现在这项材料的库存是0,请问各位,这个要如何处理?
2015-11-18 14:50:32
你好,暂估入库,正常领用
2019-10-23 07:28:02
是的,你们入库的时候,需要暂估入账的
2020-03-07 19:40:38
入库单先到发票后到,一般是按入库单,发票到了以后调整
2015-10-16 12:41:34
你原方向做个红字金额分录试一下
2018-12-03 10:07:25
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