送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-18 14:50

今年3月份进行的暂估入库,到11月收到发票,实际收到的发票金额比暂估入库的金额小,而且这么多个月已经把暂估的数量全部发出了,也就是说现在这项材料的库存是0,请问各位,这个要如何处理?

李老师 解答

2015-11-18 14:58

第一步:先红冲你暂估的分录

第二步:按照实际的发票重新做分录,重新结转成本

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