老师您好,我想问一下,就是申报23年的汇算清缴的时候,收到的一些外地开的研发费用的发票记入了主营业务成本,但是国税现在打电话过来说他不认可这些发票,让我们把这些费用发票给剔除出去,但是费用是我们真实发生的,我这边是不是可以帐不改,然后只改汇算清缴里调增这部分费用
优雅的柚子
于2024-07-31 14:28 发布 150次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学你好
你们主营业务收入是研发服务技术服务
2023-08-31 11:32:01
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同学你好
计入研发支出
2022-09-26 16:32:57
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同学你好
对的
有主营业务成本
2021-06-01 16:25:37
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你好,,不可以的呢,直接计入成本就行
2019-05-31 11:17:22
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您好!承接的什么项目?受托研发?
你们作为承接方,一般情况入不了研发费,属于主营业务成本
2024-08-05 11:38:43
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