请问,本月收到进项税可以先做到应交增值税-进项税里,最后汇总转到待认证进项税吗?分录为借:应交增值税-待认证进项税额,贷:应交增值税-进项税吗?
晴天✨
于2024-08-02 09:33 发布 230次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-08-02 09:34
可以的,可以这么做的。
相关问题讨论
1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
晴天✨ 追问
2024-08-02 09:38
郭老师 解答
2024-08-02 09:41