公司是17年12月开业的, 1.2.3.月开出的发票共130万,4月的到国税申报交了4万增值税,但在这期间也有1部分发票开进来的,就是一直没有做帐,现在重新从1月开始做帐吗
碧蓝的抽屉
于2018-05-10 12:59 发布 546次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-05-10 13:01
你好,个人建议还是从1月份,按业务发生时间做账吧!
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,个人建议还是从1月份,按业务发生时间做账吧!
2018-05-10 13:01:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你的意思是有一部分进项发票开进来吗
2018-05-10 10:57:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,需要按收入填写,然后把预交的税金填写上去
2016-07-09 10:13:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以的
2017-04-08 18:15:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
增值税开错了,已经上传到国税局,发票忘了作废,次月申报的时候才知道,这张发票
2015-10-22 15:10:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
碧蓝的抽屉 追问
2018-05-10 13:03
老江老师 解答
2018-05-10 13:08
碧蓝的抽屉 追问
2018-05-10 13:22
老江老师 解答
2018-05-10 13:23