送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-08-03 09:28

您好,应收账款合并报表表项目是抵销了内部关联方应收余额后的结果,就是把集团看成一家,只考虑对外的部分

小小刘 追问

2024-08-03 09:44

2024年考注会会计科目,编制抵销分录怎么写呢?

廖君老师 解答

2024-08-03 09:47

您好,下图是我做的笔记

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相关问题讨论
你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万, 借,应收账款5 贷,坏账准备5 同时 借,银行存款5 贷,应收账款5 是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01
您好 请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
借:银行存款——美元户 贷:应收账款——外商
2017-11-18 15:28:48
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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