- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
第13个月时,从“待抵扣进项税额”转入 “进项税额”,进入当期实际可以抵扣进项税额。
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——待抵扣进项税额
2018-05-10 17:25:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!看看这里对你有帮助
http://www.shui5.cn/article/0a/103417.html
2016-07-01 15:30:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个没有官方回复,我的看法是不包括,这个加计抵减是需要填写附表4 的,这个是你新取得发票4.1号之后进项税额才可以加计,你这个算之前进项税额
2019-07-10 17:28:19
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学 你好
请问是怎么不一样
2018-12-07 09:35:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
申报表里填哪项呢,咋填呢
2018-12-04 16:05:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息