送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-10 17:25

第13个月时,从“待抵扣进项税额”转入 “进项税额”,进入当期实际可以抵扣进项税额。 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
  贷:应交税费——待抵扣进项税额

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第13个月时,从“待抵扣进项税额”转入 “进项税额”,进入当期实际可以抵扣进项税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:应交税费——待抵扣进项税额
2018-05-10 17:25:21
你好!看看这里对你有帮助 http://www.shui5.cn/article/0a/103417.html
2016-07-01 15:30:58
这个没有官方回复,我的看法是不包括,这个加计抵减是需要填写附表4 的,这个是你新取得发票4.1号之后进项税额才可以加计,你这个算之前进项税额
2019-07-10 17:28:19
同学 你好 请问是怎么不一样
2018-12-07 09:35:53
申报表里填哪项呢,咋填呢
2018-12-04 16:05:59
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