送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-05-11 09:02

按照当期(销项税额-进项税额)的差,做增值税分录 
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
贷:应交税费——未交增值税

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按照当期(销项税额-进项税额)的差,做增值税分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2018-05-11 09:02:08
不是的 开票时确认收入,结转成本 借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入 同时工程施工,工程结算对冲 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利(或在借方)
2016-05-24 11:48:08
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07 16:24:54
你好,内账这样的话是可以的。
2019-09-17 10:39:41
打款时 借以预付账款贷银行存款,收到发票时 你是付款方 为什么是收入? 具体说一下业务内容
2020-02-18 14:52:06
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