送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-10 19:03

你好,填写你主表的应纳税所得额的金额就是了

. 追问

2018-05-13 09:38

主表里调整后应纳税所得额是负数,把这个负数直接填本年度是不是

. 追问

2018-05-13 09:40

是纳税调整后所得不是应纳税所得额哦,应纳税所得额是零,不需要交税

邹老师 解答

2018-05-13 14:45

你好,把负数金额直接填写在本年的可弥补亏损所得栏次

. 追问

2018-05-13 15:53

这个表不是弥补以前年度么,我2017年刚成立的,以前年度没有,,不需要弥补啊,本年度zhe 这个数也要填进去?

邹老师 解答

2018-05-13 17:04

你好,是弥补亏损 
不管是盈利还是亏损,都需要按调整之后的应纳税所得额数据填写的

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相关问题讨论
你好,填写你主表的应纳税所得额的金额就是了
2018-05-10 19:03:30
这里可以填列的不是账面净利润的亏损,而是A100000纳税申报表中第19行的纳税调整后的所得额,如果纳税调整后的所得额也是负数的话,可以在这里填列
2018-05-10 17:45:39
填2017年12月利润表数据,就按你实际发生时间所缴纳的所得税金额进行填写。
2019-05-08 14:17:09
你好,因为纳税调整后所得是负数,没有弥补亏损,只需要把调整之后的应纳税所得额填写在应纳税所得额栏次就可以的
2018-04-02 11:38:42
1、不是按照17年的填写,按照18年调整后的报表填写。 2、需要填写。 3、填写在一般企业成本支出明细表里面。
2018-04-09 14:44:56
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